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广西财政信息管理中心2021年预算公开说明

时间:2022-08-12 文章来源:广西壮族自治区财政厅 作者:佚名

  目录

  第一部分:广西财政信息管理中心概况

  一、主要职能

  二、机构设置情况

  第二部分:广西财政信息管理中心2021年预算说明

  一、单位收支预算情况说明

  二、单位收入预算情况说明

  三、单位支出预算情况说明

  四、财政拨款收支预算情况说明

  五、一般公共预算支出情况说明

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  七、一般公共预算“三公”经费情况说明

  八、政府性基金预算情况说明

  九、2021年单位预算其他事项说明

  第三部分:名词解释

  第四部分:广西财政信息管理中心2021年预算公开表

  一、单位收支总体情况表(预算公开01表)

  二、单位收入总体情况表(预算公开02表)

  三、单位支出总体情况表(预算公开03表)

  四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

  五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

  六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开07表)

  八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

  

  第一部分:广西财政信息管理中心概况

  一、主要职能

  承担财政业务系统和电子政务的运行管理和保障的有关工作;负责财政数据的安全和涉密管理的有关工作;协助做好财政业务和资金运行管理相关工作。

  二、机构设置情况

  自治区财政厅广西财政信息管理中心为公益一类事业单位,属非参照公务员管理的全额事业单位。

  第二部分:广西财政信息管理中心2021年预算说明

  一、单位收支预算情况说明

  2021年收支总预算5,676.76万元,同比增加84.95万元,增长1.52%。收入包括:一般公共预算拨款、其他收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

  二、单位收入预算情况说明

  2021年收入总预算5,676.76万元,同比增加84.95万元,增长1.52%。其中:一般公共预算拨款5,675.76万元,占收入总预算99.98%,同比增加83.95万元,增长1.5%;其他收入1万元,占收入总预算0.02%,同比增加1万元。

  三、单位支出预算情况说明

  2021年支出总预算5,676.76万元,基本支出预算394.6万元,占支出总预算6.95%,同比增加83.95万元,增长27.02%;项目支出预算5,282.16万元,占支出总预算93.05%,同比增加1.00万元,增长0.02%。

  (一)按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

  1.一般公共服务支出类科目5,574.36万元,占支出总预算98.20%,同比增加60.49万元,增长1.10%。

  2.社会保障和就业支出类科目57.23万元,占支出总预算1.01%,同比增加13.14万元,增长29.80%。

  3.卫生健康支出类科目17.23万元,占支出总预算0.30%,同比增加4.76万元,增长38.17%。

  4. 住房保障支出类科目27.94万元,占支出总预算0.49%,同比增加6.56万元,增长30.68%。

  (二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

  1.基本支出预算。

  基本支出预算394.60万元,占支出总预算6.95%,同比增加83.95万元,增长27.02%。其中:

  工资福利支出预算339.24万元,占基本支出预算85.97%,同比增加79.32万元,增长30.52%。增加的主要原因:一是新录用人员增加;二是事业单位在职人员工资总额提高。

  商品和服务支出预算42.50万元,占基本支出预算10.77%,同比增加1.90万元,增长4.68%。

  对个人和家庭的补助支出预算12.86万元,占基本支出预算3.26%,同比增加2.73万元,增长26.95%。增加的主要原因是在职人员工资总额提高,按比例提取的其他对个人和家庭的补助支出相应增加。

  2.项目支出预算。

  项目支出预算5,282.16万元,占支出总预算93.05%,同比增加1.00万元,增长0.02%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  2021年财政拨款收支总预算5,675.76万元。收入全部为一般公共预算拨款;支出包括一般公共服务支出5,573.36万元、社会保障和就业支出57.23万元、卫生健康支出17.23万元、住房保障支出27.94万元。

  五、一般公共预算支出情况说明

  2021年一般公共预算拨款支出5,675.76万元,其中:基本支出394.6万元,项目支出5,281.16万元。具体支出预算如下:

  事业运行292.2万元,全部为基本支出。主要用于中心为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。

  信息化建设5,279.16万元,全部是项目支出预算。主要用于全区财政信息化建设和维护、优化核心财政业务系统等方面的支出。

  其他财政事务支出2万元,全部是项目支出预算。主要用于其他财政事务方面的支出等。

  事业单位离退休1.34万元,全部是基本支出预算。主要用于事业单位按规定提取的退休人员定额公用经费的支出。

  机关事业单位基本养老保险缴费37.26万元,全部是基本支出预算。主要用于支付在职职工的单位养老保险费用。

  机关事业单位职业年金缴费18.63万元,全部是基本支出预算。主要用于支付在职职工单位职业年金费用。

  事业单位医疗17.23万元,全部是基本支出预算。根据自治区统一规定,按在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

  住房公积金27.94万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  2021年一般公共预算基本支出394.6万元,其中:

  人员经费352.1万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费42.5万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  七、一般公共预算“三公”经费情况说明

  (一)2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

  2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.44万元(全口径),全部为公务接待费支出,未安排因公出国(境)费、公务用车购置及运行费支出。

  (二)2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

  2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.44万元,其中:公务接待费0.44万元,与上年相比持平,主要是安排接待财政部及兄弟省(市、自治区)有关领导来我区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用;因公出国(境)费未安排预算,与上年一致;公务用车购置及运行费未安排预算,与上年一致。

  八、政府性基金预算情况说明

  2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  九、2021年单位预算其他事项说明

  (一)事业单位相关运行经费预算安排情况。

  2021年事业运行预算292.2万元,全部是基本支出预算,同比增加59.49万元,增长25.56%。其中:工资福利支出238.18万元、商品和服务支出42.38万元、对个人和家庭的补助支出11.64万元。主要用于中心为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

  (二)政府采购预算安排情况。

  2021年政府采购预算5,080.24万元,全部为政府分散采购,同比减少61.54万元,下降1.23%。政府采购资金类型全部为一般公共预算拨款,项目类型全部为服务类采购。

  (三)国有资产占用情况说明。

  2021年无国有资产占用相关情况。

  (四)200万元以上项目预算绩效说明。

  中心2021年部有1个200万元以上的项目列入绩效考核范围,为广西财政信息化建设经费5,174.76万元,全部为一般公共预算拨款。绩效目标是不断提高网络安全防护能力,加快推进财政预算管理一体化建设,保障核心财政业务系统稳定运行。

  第三部分:名词解释

  一、一般公共预算拨款:指自治区财政部门当年拨付的资金。

  二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

  三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  五、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  六、一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项):主要用于信息化建设方面的支出。

  七、一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):

  主要用于事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

  八、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):主要用于除财政事务支出以外的其他项目支出。

  九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):主要用于事业单位开支的离退休经费。

  十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):主要用于支付单位在职职工的单位养老保险费用。

  十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):主要用于支付单位在职职工单位职业年金费用。

  十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):主要是根据自治区统一规定,按在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

  十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):主要是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。

  第四部分:广西财政信息管理中心2021年预算公开表

  一、单位收支总体情况表(预算公开01表)

  二、单位收入总体情况表(预算公开02表)

  三、单位支出总体情况表(预算公开03表)

  四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

  五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

  六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开07表)

  八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

  上述报表详见附件。

  

  附件

  广西财政信息管理中心2021年预算公开表.xls

  

  关联文件


原文链接:http://czt.gxzf.gov.cn/zfxxgkzl/fdzdgknr/czxx/czys/t8142828.shtml
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